目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:钦州市信访局(含所属事业单位)2025年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
第三部分:钦州市信访局(含所属事业单位)2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年收支总体情况
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2025年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区信访局和市委、市政府领导同志及市委办、市政府办交办的信访事项。
(二)受理信访人直接给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,并按《信访工作条例》要求受理来信来访反映的问题。
(三)向市委、市政府提供重要的信访信息和社情民意,提出对部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
(四)保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。
(五)转办人民群众的来信来访问题,按照党和国家的政策,认真处理人民群众各种求决类的信访问题。
(六)向各县区和市直部门交办有关信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果。
(七)检查指导各县区和市直部门的信访工作;组织全市性的信访工作经验交流和理论研究;组织信访干部的培训工作。
二、机构设置情况
钦州市信访局有直属事业单位1个(钦州市群众信访服务中心),属非参照公务员管理事业单位。
局机关本级内设秘书科、督查调研科、接访科、办信科共4个内设机构。
第二部分:钦州市信访局2025年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、2025年部门预算报表
(一)部门收支总体情况表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总体情况表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表
(八)政府性基金预算支出情况表
(九)国有资本经营预算支出情况表
(十)项目绩效目标公开表
第三部分:钦州市信访局2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年收支总体情况
(一)收支预算总体情况说明
2025年收入总预算398.85万元,支出总预算315.75万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少5.08%,主要原因是:一名科长调出,新人员未及时调入;一名二级调研员退休,造成经费减少。总支出较上年减少5.08%,主要原因是:一名科长调出,新人员未及时调入填补;一名二级调研员退休,造成人员经费减少。
(二)收入预算说明
2025年收入总预算398.85万元,同比减少21.34万元,下降5.08%。其中:
一般公共预算拨款398.85万元,同比减少21.34万元,下降5.08%。
政府性基金拨款0万元,同比无变化。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。
上年结余收入0万元,同上一年持平。
2025年收入预算总体减少的主要原因:我局一名科长调出,新人员未及时调入填补;一名二级调研员退休,造成人员经费减少。
(三)支出预算说明
2025年支出总预算398.85万元,其中:基本支出296.45万元,占支出总预算的74.33%,同比减少10.64万元,下降3.47%;项目支出102.4万元113.1万元,占支出总预算的25.67%,同比减少10.7万元,下降9.46%。
2025年基本支出减少的主要原因是:1.我局一名科长调出,新人员未及时调入填补;一名二级调研员退休,造成人员经费减少;2.项目支出减少的主要原因压缩经费。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算315.75万元,占支出总预算79.17%,同比减少25.03万元,下降7.34%。
(2)社会保障和就业科目支出预算43.55万元,占支出总预算10.92%,同比增加6.44万元,上升17.35%。
(3)卫生健康支出科目支出预算15.86万元,占支出总预算5.94%,同比减少1.77万元,下降10.04%。
(4)住房保障科目支出预算23.69万元,占支出总预算5.94%,同比减少0.98万元,下降3.97%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出预算296.45万元,占支出总预算的74.33%,同比减少10.64万元,下降3.46%。其中:
工资福利支出预算244.16万元,占基本支出预算82.36%,同比减少7.84万元,下降3.11%。
商品和服务支出预算35.83万元,占基本支出预算12.09%,同比减少6.01万元,下降14.36%。
对个人和家庭的补助支出预算15.06万元,占基本支出预算的5.08%,同比减少1.81万元,下降13.66%。
资本性支出预算1.4万元,占基本支出预算的0.47%,同比增加1.4万元,增长100%。
(2)项目支出预算
项目支出预算102.4万元,占支出总预算的25.67%,同比减少10.7万元,下降9.46%。其中:
工资福利支出预算5.2万元,占项目支出预算5.08%,同比2024年减少10.4万元,下降66.67%。
商品和服务支出预算0.6万元,占项目支出预算0.59%,同比减少0.03万元,下降4.29%。
对个人和家庭的补助支出预算0.07万元,占项目支出预算的0.07%,与2024年持平。
资本性支出预算96.53万元,占项目支出预算94.27%,同比减少0.2万元,下降0.21%。
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况
2025年一般公共预算财政拨款支出预算398.85万元,其中:基本支出预算296.45万元,项目支出预算102.4万元。具体支出预算如下:
1.行政运行213.35万元,其中:基本支出213.35万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务102.4万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
3.行政单位医疗9.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金23.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
6.行政单位离退休15.3万元,全部是基本支出,主要是退休人员生活补助。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.25万元,全部是基本支出。是根据机关事业单位养老保险改革政策支出。
8.公务员医疗补助6.61万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的补助。
(二)政府性基金财政拨款情况。
我局2025年部门预算无政府性基金财政拨款。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
我局2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。
(二)2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,与2024年预算0.25万元增长0.05万元。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增长的原因主要是:因上一年度的费用计划不够支付,需本年度增加一点。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0万元,与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.3万元,比2024年增长0.05万元,因上一年度的费用计划不够支付,需本年度增加一点。
3.公务用车费2025年预算0万元,与2024年持平。其中:
(1)公务用车运行维护费2025年预算0万元。
(2)公务用车购置2025年预算0万元。
第四部分:2025年部门预算其他事项说明
一、局机关运行经费预算安排情况
行政运行213.35万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市信访局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算2.98万元,同比增长0.38万元,上升14.62%,其中:集中采购1.95万元,占政府采购预算的65.44%,同比增加0.45万元,增长30%;分散采购预算1.03万元,占政府采购预算的34.56%,同比减少0.07万元,下降6.36%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.98万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.98万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
三、国有资产的总体情况
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,我局受托使用车辆也为0。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
(一)部门整体绩效目标编制情况。2025年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额102.4万元。
(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2025年我局5个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额102.4万元,分别是:长期驻京驻邕维稳工作及重大节日敏感时期维稳及接访劝访工作经费项目,预算金额50万元;钦州市群众信访服务中心运行、律师参与信访工作及接待群众工作经费项目,预算金额45万元;信访信息系统运行维护经费项目,预算金额1.4万元;钦州市信访局租用市总工会办公场所租赁经费,预算金额6万元。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。